問題已解決

取得一張增值稅專票,如果認證了就在借方:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額);如果當(dāng)期銷項比較小,不想抵扣,是不是就不認證了?那是不是就在借方:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進行稅額)

正常人| 提問時間:2022 11/10 16:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的 這個待認證是二級科目。
2022 11/10 16:27
正常人
2022 11/10 17:23
認證抵扣的時候是不好意思做。 借:應(yīng)交稅費—-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。貸:應(yīng)交稅費—待認證進項稅額
郭老師
2022 11/10 17:25
對的,是的,是這么做的。
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