問題已解決
開票收入主營業(yè)務(wù)收入100元,未開票出售報廢固定資產(chǎn) 借:銀行存款100元 貸:固定資產(chǎn)清理88.5元 貸:應(yīng)交稅額銷項11.5元 ,在申報增值稅申報表表一的時候,未開具發(fā)票那一欄銷項稅額填11.5,前面的銷售額是88.5嗎,,但是賬上的這個科目是固定資產(chǎn)清理,申報表里的銷售額合計就和賬上不一致了。老師麻煩解答下
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速問速答你好,對的是的,你可以把固定資產(chǎn)清理,改成其他業(yè)務(wù)收入。
2022 11/14 09:09
84785034
2022 11/14 09:13
當(dāng)時處置固定資產(chǎn)的時候,是借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊、貸:固定資產(chǎn) 出售的時候,我要做借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費 就是把固定資產(chǎn)清理平了以后才知道是凈收益還是凈損失啊
郭老師
2022 11/14 09:14
第二個分錄修改一下,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,把這個改成借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,然后最后一個分錄,借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
84785034
2022 11/14 09:15
就是我出售的時候,賬上的科目就是固定資產(chǎn)清理,那我在申報增值稅表一的時候,有一欄未開票項的銷售額是不是填88.5啊
郭老師
2022 11/14 09:18
是的是的,是這么填寫的,這樣的話不就造成你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致,
如果按我寫的那個不就是一致的。
84785034
2022 11/14 09:21
出售的時候不能做,借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費嗎
郭老師
2022 11/14 09:22
可以做,但是你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致啊,就是導(dǎo)致這一個問題啊。
84785034
2022 11/14 09:30
日常工作中,出售報廢的固定資產(chǎn),都是做其他義烏收入嗎,不做固定資產(chǎn)清理啊
郭老師
2022 11/14 09:33
你好,對的,是的,是這么做的,因為你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致,稅務(wù)局會問起來的。
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