問(wèn)題已解決

轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)(已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理),在房產(chǎn)交易中心預(yù)交5%增值稅及附加稅 印花稅 土地增值稅,求會(huì)計(jì)分錄?(當(dāng)月fp尚未開(kāi),非老房產(chǎn))

紅蕾| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/14 13:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2022 11/14 13:14
紅蕾
2022 11/14 13:22
借:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 貸:銀存?
紅蕾
2022 11/14 13:22
土地增值稅不用通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)?直接進(jìn)固定資產(chǎn)清理?
紅蕾
2022 11/14 13:26
其中土地增值稅4933萬(wàn),印花稅8萬(wàn),5%增值稅594萬(wàn),城建稅42,教育費(fèi)附加18萬(wàn),地方教育費(fèi)附加12萬(wàn),合計(jì)5607萬(wàn)
樸老師
2022 11/14 13:31
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
紅蕾
2022 11/14 16:48
請(qǐng)問(wèn),在按照9%增值稅繳納后,應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅科目借方余額應(yīng)該如何處理?
樸老師
2022 11/14 16:51
同學(xué)你好 月底結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
紅蕾
2022 11/14 17:42
如何結(jié)轉(zhuǎn)?
樸老師
2022 11/14 17:44
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
紅蕾
2022 11/14 17:47
預(yù)交增值稅呢?
樸老師
2022 11/14 17:51
同學(xué)你好 在月末時(shí)入賬時(shí),企業(yè)要將“預(yù)交增值稅”的明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目中,要借方記應(yīng)交稅費(fèi)的未交增值稅,貸方記應(yīng)交稅費(fèi)的預(yù)交增值稅
紅蕾
2022 11/15 09:15
應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(已交稅金)和應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅,分別在什么情況下用?
樸老師
2022 11/15 09:24
已交增值稅是預(yù)繳的可以用 未交增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候用的
紅蕾
2022 11/15 09:48
應(yīng)交稅費(fèi)_預(yù)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅費(fèi),應(yīng)用有什么不同?
樸老師
2022 11/15 09:54
同學(xué)你好 預(yù)交是以后可以抵扣的,而已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的處理
紅蕾
2022 11/15 10:37
應(yīng)交稅費(fèi)的未交增值稅借方余額,是什么意思?
樸老師
2022 11/15 10:44
同學(xué)你好 未交增值稅借方余額表示企業(yè)多交的增值稅額
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