问题已解决
結(jié)轉(zhuǎn)銷項 跟次月實際繳納的時候,要么繳納的多,要么繳納的少,這種情況下怎么做賬啊



?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 11/16 11:01

河北小蔥 

2022 11/16 11:09
老師,如果是小規(guī)模納稅人,比如結(jié)轉(zhuǎn)銷項25.3 繳納時25.2 差額,是計入營業(yè)外收入嗎?

樸老師 

2022 11/16 11:17
小規(guī)模沒有銷項三級科目
不交就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

河北小蔥 

2022 11/16 11:39
老師,如果是小規(guī)模納稅人,比如結(jié)轉(zhuǎn)銷項25.3 繳納25.4 差額計入營業(yè)外支出嗎?還可以走哪個科目啊?

樸老師 

2022 11/16 11:44
同學(xué)你好
不是呀
繳稅的話直接
借應(yīng)交稅費增值稅
貸銀行存款

河北小蔥 

2022 11/16 11:47
老師,繳納的時候,分錄會做,是有差額的時候,那么做對嗎?

樸老師 

2022 11/16 11:55
同學(xué)你好
嗯
就是這樣做的哦