問題已解決
企業(yè)存在虛開發(fā)票,稽查案件后應(yīng)當(dāng)如何處理賬務(wù)問題?稽查未產(chǎn)生罰款
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速問速答你好
發(fā)票紅沖
你是銷售方的嗎
2022 12/03 09:28
84785009
2022 12/03 09:30
是的 但是對方抵扣了,發(fā)票紅沖需要客戶配合吧?
郭老師
2022 12/03 09:32
是的,需要的,需要對方給你看紅的信息表,然后你們單位開紅字發(fā)票,紅沖你的收入。
84785009
2022 12/03 09:33
對方已經(jīng)倒閉了,沒有相關(guān)人員可以操作
郭老師
2022 12/03 09:34
這種情況下,你問你稅務(wù)局還能讓你紅沖收入吧?
郭老師
2022 12/03 09:34
這種即使你們紅沖收入,你的稅款退不回來的,因為對方已經(jīng)抵扣了。
84785009
2022 12/03 09:37
紅沖的話,是在本年度紅沖嗎?還是在虛開發(fā)票的當(dāng)年?
郭老師
2022 12/03 09:39
在本年
今年紅沖的
84785009
2022 12/03 09:43
紅沖后,那我的稅金賬務(wù)上應(yīng)當(dāng)要怎么處理?
郭老師
2022 12/03 09:49
稅金紅沖不了的,你當(dāng)時的分錄怎么做的?做的應(yīng)收賬款嗎?
郭老師
2022 12/03 09:49
如果是的話,結(jié)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
有個問題,你做了這個調(diào)整之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84785009
2022 12/03 09:57
就只能做應(yīng)收賬款的不含稅金額負(fù)數(shù)和主營營業(yè)收入的不含稅金額,是嗎?
郭老師
2022 12/03 10:01
是的,是這個意思,是這么做的。
84785009
2022 12/03 10:16
那我沖紅后,應(yīng)該是銷售額和所得稅應(yīng)該銷售額一致吧?
郭老師
2022 12/03 10:18
你的增值稅沒法紅沖不是嗎?你的增值稅不申報,你的增值稅銷售額還是那些,但是你影響了你的所得稅的所得稅銷售額減少啦。
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