問題已解決
老師 你好 我這邊有一家企業(yè)上月留底金額下月進銷稅額轉(zhuǎn)出。分錄應(yīng)該怎么做。
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速問速答進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當銷項大于進項時要計提
1、計提時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
2022 12/05 10:23
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