問題已解決

你就解釋這筆業(yè)務(wù)把,因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,次月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是客戶沖紅發(fā)票和正確的發(fā)票沒開過來,就是 這個(gè)分錄怎么做比較好

84784963| 提問時(shí)間:2022 12/14 11:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借預(yù)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對方開了紅字發(fā)票之后,你把這個(gè)紅字發(fā)票放到上面的記賬憑證后面就行。
2022 12/14 11:58
郭老師
2022 12/14 11:58
你根據(jù)你的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正常做。
84784963
2022 12/14 13:33
是費(fèi)用類發(fā)票,入賬是借:制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付行款,發(fā)票開錯(cuò)已經(jīng)認(rèn)證,次月發(fā)現(xiàn),給對方開紅字申請單開具負(fù)數(shù)發(fā)票,但沒有開過來,要下月才能開,第一次做這樣的分錄
郭老師
2022 12/14 13:34
借應(yīng)付賬款,貸制造費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沒有給你開發(fā)票也可以這么做的,到時(shí)候給你開了發(fā)票,你把它放到這個(gè)記賬憑證后面就行了。
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