問題已解決

老師你好,我想請(qǐng)教一下,我公司之前有一批舊設(shè)備,沒有發(fā)票,一直未入賬。現(xiàn)在找評(píng)估公司出具了評(píng)估報(bào)告,請(qǐng)問評(píng)估后的這批固定資產(chǎn)如何做賬?

84784967| 提問時(shí)間:2023 01/04 10:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)這個(gè)錢是你們單位公戶支付的嗎?
2023 01/04 11:01
84784967
2023 01/04 11:03
不是 是老板自己買的設(shè)備
郭老師
2023 01/04 11:05
你好,當(dāng)時(shí)老板支付有證明嗎?拿出他的證明來借固定資產(chǎn)貸期的應(yīng)付款差額可以放到營(yíng)業(yè)外收支。
84784967
2023 01/04 11:06
沒有支付證明
郭老師
2023 01/04 11:08
那現(xiàn)在銷售方還能聯(lián)系上嗎?讓他補(bǔ)開,給一個(gè)收據(jù)。
84784967
2023 01/04 11:13
不好聯(lián)系了 這批資產(chǎn)入賬貸方應(yīng)該計(jì)入什么科目啊
郭老師
2023 01/04 11:16
其他應(yīng)付款差額放到營(yíng)業(yè)外收支。
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