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去年暫估的庫存商品,結轉了成本,今年收到的票與暫估不一致怎么做賬務處理呢
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速問速答你好,先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄。
如果之前結轉的成本有錯誤,還需要對結轉的成本金額做相應的調(diào)整
2023 02/09 09:15
m095390768
2023 02/09 09:17
老師,成本結轉多了,該怎么做分錄呢?
鄒老師
2023 02/09 09:17
你好,成本結轉多了,調(diào)整分錄是
借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本?
m095390768
2023 02/09 09:20
調(diào)整成本時,分錄上的數(shù)是多結轉的差額嗎?
鄒老師
2023 02/09 09:20
你好,是的,是這樣的
m095390768
2023 02/09 09:21
去年9月結轉的,還沒有做匯算,稅務上的報表現(xiàn)在需要修改嗎?
鄒老師
2023 02/09 09:22
你好,稅務上的報表,具體是哪個報表??
m095390768
2023 02/09 09:26
資產(chǎn)負債表和利潤表需要修改嗎?還是等到申報的時候填?
鄒老師
2023 02/09 09:27
你好,需要做相應的修改?
m095390768
2023 02/09 09:30
現(xiàn)在就修改當時的報表嗎?那累計數(shù)也不對了,之后申報的報表都要修改嗎?
鄒老師
2023 02/09 09:31
你好,當期的報表的當期數(shù),累計數(shù)據(jù)都需要做相應的調(diào)整?
m095390768
2023 02/09 09:33
好的,謝謝!
鄒老師
2023 02/09 09:33
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
m095390768
2023 02/09 09:37
老師,我先沖銷暫估,然后根據(jù)票做購進;之后,把按暫估價結轉成本的分錄做紅字,再按實際成本結轉可以嗎?這樣的話,還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
鄒老師
2023 02/09 09:38
你好,涉及損益的科目,需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替?
m095390768
2023 02/09 09:42
也就是說,我先沖銷暫估,然后根據(jù)票做購進;再通過以前年度損益調(diào)整 就可以了,老師,對嗎?
鄒老師
2023 02/09 09:42
你好,是的,是這樣的
m095390768
2023 02/09 09:49
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 02/09 09:50
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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