問(wèn)題已解決

老師,你能幫我講講這個(gè)題嗎?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/05 15:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=400萬(wàn)*13%—(200萬(wàn)+20萬(wàn))*13%—1.44萬(wàn)
2023 03/05 15:10
84784951
2023 03/05 21:46
這是那個(gè)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)金額為16萬(wàn)元,這個(gè)不算啊,為什么呢?
鄒老師
2023 03/06 07:52
你好 應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=400萬(wàn)*13%—(200萬(wàn)+20萬(wàn))*13%—1.44萬(wàn) 16萬(wàn)是不含稅運(yùn)費(fèi)金額,運(yùn)費(fèi)對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.44萬(wàn)(我們需要的是這個(gè)數(shù)據(jù),而不是16萬(wàn)這個(gè)),上面式子已經(jīng)作為進(jìn)項(xiàng)稅額減去了啊
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