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老師你好,企業(yè)一月份季報(bào)時候申報(bào)了企業(yè)所得稅,2月份的時候發(fā)現(xiàn)漏記賬了幾筆管理費(fèi)用36800,我匯算清繳的時候要怎么處理?

m336811066| 提問時間:2023 03/07 11:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 是哪一年的業(yè)務(wù)呢?
2023 03/07 11:08
m336811066
2023 03/07 11:28
2022年的業(yè)務(wù),就是當(dāng)時沒拿到我手上以為還沒有收到發(fā)11111111票,就忘記入賬了,我2月份重新入賬到相應(yīng)的2022.10、11月份了,但是企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)到時候跟匯算清繳可能會不一樣,企業(yè)所得稅多交了
m336811066
2023 03/07 11:29
現(xiàn)在企業(yè)所得稅多繳是不能留抵以后年度抵扣的是嗎?必須退稅嗎?
玲老師
2023 03/07 11:40
你好? 現(xiàn)在政策都讓退稅 看你稅局要求?
m336811066
2023 03/07 11:41
不可以不退的是嗎
玲老師
2023 03/07 11:51
你好 看你稅局要求 各地管理不一樣?
m336811066
2023 03/07 15:42
老師可以調(diào)增不退稅嗎?
玲老師
2023 03/07 15:49
可以這樣操作的呢?
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