問題已解決

老師,增值稅都有繳納了,然后我看了她原來的申報都是有欠稅出來,不知道他的數(shù)據(jù)哪里來的,那個女的就是亂作的現(xiàn)在我這邊提交申報的話有個欠稅出來,我應(yīng)該怎么弄?她以前的報表我需要更改嗎

84785017| 提問時間:2023 03/09 12:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
25欄里面的嗎。你在哪里看到的欠費(fèi)?
2023 03/09 12:08
84785017
2023 03/09 12:08
看到33行那邊欠費(fèi)了
郭老師
2023 03/09 12:10
你看一下25和30是不是一樣的進(jìn)。
84785017
2023 03/09 12:15
這個是2022.8月 麻煩老師幫忙看下
84785017
2023 03/09 12:16
這個是2022.09月謝謝
郭老師
2023 03/09 12:18
30欄填寫的不對,你自己修改一下不就行了。
郭老師
2023 03/09 12:18
和25欄填寫一樣的去
84785017
2023 03/09 12:24
那我這個月的就這樣填寫了,他以前的那些全是錯的,就不用管她了吧
郭老師
2023 03/09 12:27
是的是的,就不要管了。
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