問題已解決

一般納稅人,1月開了免稅電子普票,但是報稅的時候安裝正常稅點申報繳納的。2月又紅沖了那張免稅發(fā)票,重新開了一張正確的,現(xiàn)在這個稅咋報呢

84785000| 提問時間:2023 03/09 12:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,附表一免稅銷售額里面填寫負數(shù),然后減免明細表填寫負數(shù), 這個你應該去稅務局申報,自己申報不了,你可以填寫試一下的,然后再按正確的來。
2023 03/09 12:57
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