問題已解決

老師,我想請問一下,我做內(nèi)賬,因期初余額不平,我有調(diào)賬在其他應(yīng)付款,我要怎么去沖減這個

84785005| 提問時間:2023 03/13 16:14
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入
2023 03/13 16:15
84785005
2023 03/13 16:21
如果我把其他應(yīng)付款計(jì)入未分配利潤的話,那利潤不就不真實(shí)了么
小菲老師
2023 03/13 16:22
同學(xué),你好 是的,就是有點(diǎn)問題
84785005
2023 03/13 16:25
那要怎么做會更好些呢,老師
小菲老師
2023 03/13 16:26
同學(xué),你好 期初余額不平,所以你要找到不平的原因,不然就只能在其他應(yīng)付款掛著
84785005
2023 03/13 16:49
就是資產(chǎn)大于負(fù)責(zé)的,負(fù)債的,已經(jīng)沒有數(shù)據(jù)要填了
小菲老師
2023 03/13 16:52
同學(xué),你好 那可以放到未分配利潤里面的
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