問題已解決

我們單位和另一個(gè)公司在一個(gè)園區(qū)里面,電費(fèi)由我司統(tǒng)一交,再向那個(gè)公司收取,收的電費(fèi)怎么做賬,我們開收據(jù)給對(duì)方

ww| 提問時(shí)間:2023 03/18 09:36
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你交完電費(fèi)對(duì)于他那部分應(yīng)該做: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 他給你錢時(shí)候你做: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2023 03/18 09:44
ww
2023 03/18 10:08
前面幾個(gè)月的電費(fèi)他那部分一直沒有分開,直接做的我司的電費(fèi)了,票都抵扣了,現(xiàn)在可以把前面的都算算,在后面某一個(gè)月分出來這么多金額掛其他應(yīng)收嗎
向陽老師
2023 03/18 10:12
您好,同學(xué),是這樣子的
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