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請做出正確會計(jì)分錄

m51054418| 提問時(shí)間:2023 03/19 10:05
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霍霍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,稍等下,我捋捋回復(fù)您
2023 03/19 10:21
霍霍老師
2023 03/19 10:28
分錄參考如下: 1.紅沖憑證,根據(jù)您原來的暫估憑證做相反的分錄 2.借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付票據(jù) 3.借:銀行存款2000*80 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000*80/(1+13%) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(差額) 借:主營業(yè)務(wù)成本2000*60 貸:庫存商品/原材料2000*60 4.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅15000 貸:銀行存款15000 5.借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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