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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,如果去年暫估入賬費(fèi)用了,今年收到fp是要紅沖做賬還是怎么做?
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速問速答把暫估沖銷了,再按照發(fā)票做賬就行
2023 03/28 16:48
m5422_40168
2023 03/28 16:56
做入去年的還是今年的呢
東老師
2023 03/28 16:56
這個(gè)在直接在今年做賬就可以。
m5422_40168
2023 03/28 16:58
那不是影響匯算清繳嗎?
東老師
2023 03/28 16:59
這個(gè)只要你暫估和發(fā)表來的金額一樣,就不會(huì)影響。
m5422_40168
2023 03/28 17:00
比如你12月暫估12萬,收到13萬呢?多出來的怎么做可以做今年的嗎
東老師
2023 03/28 17:01
多出來的你就直接入到本年的成本就行
m5422_40168
2023 03/28 17:02
本年指去年還是今年?
東老師
2023 03/28 17:02
多出的直接記入本年就行
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