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我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時申報了部分出口退稅 由于當(dāng)時沒有留抵了 剩余還有3張報關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個可以嗎?

84784949| 提問時間:2023 03/30 14:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 視同內(nèi)銷可以的
2023 03/30 14:28
84784949
2023 03/30 14:29
我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?
樸老師
2023 03/30 14:43
同學(xué)你好 你們視同內(nèi)銷要用進項抵扣才可以
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