問題已解決
過季度了,開票開錯了,忘記作廢了,這個怎么辦[捂臉]這個季度增值稅還要交稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,那就需要正常繳納的是一般納稅人還是小規(guī)模?
2023 04/03 11:53
84784982
2023 04/03 11:54
小規(guī)模的小規(guī)模的小規(guī)模的
郭老師
2023 04/03 11:57
小規(guī)模超過30萬了嗎?如果是的話,需要正常繳納的,然后你第二季度有沒有銷售額,你可以問一下你稅務局那邊能不能交了稅款,這個月紅沖再把稅退回來,你跟他說這個發(fā)票是當時應該作廢,沒有作廢的。
郭老師
2023 04/03 11:58
我們這邊稅務局不給退的。
84784982
2023 04/03 12:19
超過了。第二季度,沒有銷售額了。退是能退,還要走流程[捂臉]我問問吧,不知道這個還要查賬嗎?
郭老師
2023 04/03 12:21
增值稅這個一般很少有查賬。
84784982
2023 04/03 12:26
需要蓋本公司公章嗎[捂臉],不太想讓老板知道
郭老師
2023 04/03 12:28
那你交稅你老板知道嗎?不知道的話,你可以正常繳納的,不用退回。
84784982
2023 04/03 13:43
假如說,我把票的抬頭開錯了,金額是對的。這種跨季度了,我是不是紅沖之后,開具相同金額的正確發(fā)票。這樣的話,我下季度報稅,還要再報這個紅沖以后開具正確的發(fā)票,這項票嗎?我還有個未開票收入的沒開票,我想把開錯的這部分放到,未開票收入里面。下個月給這家未開票的這家開具新的發(fā)票。
郭老師
2023 04/03 13:45
可以的,可以這么做的,你有無票收入的話,你在第一季度別做了,你直接做到第二季度里面就是了。
閱讀 699