問題已解決
第八題該怎么寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答應(yīng)繳納的銷項稅額=(300 000-60000-100000)/1.06*6%=7924.5
當(dāng)期進(jìn)項稅額為80 000元,所以當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=0
2023 04/10 10:15
m28789918
2023 04/10 19:26
那不是銷項稅額減進(jìn)項稅額嗎老師,那應(yīng)該是負(fù)數(shù)啊
m28789918
2023 04/10 19:26
那不是銷項稅額減進(jìn)項稅額嗎老師,那應(yīng)該是負(fù)數(shù)啊
稅法老師
2023 04/10 19:32
負(fù)數(shù)表示這里的銷項稅額小于當(dāng)期進(jìn)項稅額,產(chǎn)生了留抵稅額,可以遞延到下期抵扣的。所以當(dāng)期應(yīng)納稅額為0。
m28789918
2023 04/10 19:34
好的,謝謝老師
稅法老師
2023 04/10 19:51
沒事,歡迎您有問題繼續(xù)提問咨詢。
閱讀 602