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企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表15欄業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額如何計(jì)算?

Bell| 提問時(shí)間:2023 05/23 10:05
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)., 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照實(shí)際發(fā)生額的60%扣除,且不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。由于限額稅前扣除,超過標(biāo)準(zhǔn)部分,就會(huì)涉及到納稅調(diào)整。
2023 05/23 10:08
Bell
2023 05/23 10:10
如果我現(xiàn)帳載金額為31113元,那稅收金額是:31113*60%=18667.8元,是這樣嗎?
星河老師
2023 05/23 10:24
同學(xué) 你好 是的 是這么計(jì)算的. 還要結(jié)合你的營業(yè)收入 如果你的收入是 0 ,那么稅收金額也是 0??
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