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租賃期間,甲方委派一名廠長(zhǎng)給乙方,乙方每月付3000給廠長(zhǎng),對(duì)于廠長(zhǎng)的個(gè)稅乙方怎么處理,是正常同普通員工一樣按工資薪金申報(bào)?因?yàn)樗皇且曳絾T工,在別的公司也報(bào)個(gè)稅,那最后由他自己進(jìn)行年度匯算清繳嗎?

未來可期| 提問時(shí)間:2023 06/21 09:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,他在其他的公司交了社保是嗎?如果是的話,按照工資薪金來申報(bào)就可以的,匯算期要讓他自己做。
2023 06/21 09:52
未來可期
2023 06/21 09:55
是的,謝謝老師,那如果不是的話,是不同處理方式嗎,請(qǐng)問是怎樣處理呢
郭老師
2023 06/21 09:56
做勞務(wù)費(fèi)需要對(duì)方個(gè)人給你們開發(fā)票,沒有發(fā)票的抵扣不了所得稅。
未來可期
2023 06/21 09:58
謝謝老師的解答
郭老師
2023 06/21 10:01
不用客氣,工作愉快。
未來可期
2023 06/21 10:02
老師,那下面這種社保在乙方公司交,個(gè)稅報(bào)的就是勞動(dòng)報(bào)酬項(xiàng)目,一開始問的那種個(gè)稅申報(bào)選的是工資薪金項(xiàng)目?
郭老師
2023 06/21 10:05
對(duì)的,是的,是這么做的。
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