問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)下公司以前年度收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的返還,做的分錄是借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)個(gè)稅是要繳納增值稅的,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)繳了增值稅,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢

逢考必過(guò)| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/06 10:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023 07/06 10:18
逢考必過(guò)
2023 07/06 10:19
好的,謝謝老師
東老師
2023 07/06 10:20
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
逢考必過(guò)
2023 07/06 10:21
老師,那如果是2023年收到2022年的手續(xù)費(fèi)返還,需要計(jì)提么?完整的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
東老師
2023 07/06 10:21
借:銀行存款? 貸:營(yíng)業(yè)外收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
逢考必過(guò)
2023 07/06 10:22
不需要計(jì)提是么
東老師
2023 07/06 10:22
增值稅不需要計(jì)提的
逢考必過(guò)
2023 07/06 10:22
好的,謝謝
東老師
2023 07/06 10:23
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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