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老師,補交2018年到2022年6月份的印花稅請問分錄怎么寫呢?

fan20020116| 提問時間:2023 07/09 16:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,補交2018年到2022年6月份的印花稅 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2023 07/09 16:55
fan20020116
2023 07/09 16:58
那所得稅需要調(diào)整嗎?接下來的分錄是直接寫借利潤分配--未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整還是要怎么做
鄒老師
2023 07/09 16:59
你好,之前年度的所得稅,需要做相應(yīng)的調(diào)整。 接下來的分錄是,借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅?
fan20020116
2023 07/09 17:05
所得稅怎么調(diào)整
fan20020116
2023 07/09 17:05
所得稅怎么調(diào)整
鄒老師
2023 07/09 17:06
你好,是金額的計算,還是分錄的處理??
fan20020116
2023 07/09 17:07
兩者都要吧
fan20020116
2023 07/09 17:07
兩者都要吧
鄒老師
2023 07/09 17:08
你好,金額的計算=補交的印花稅*所得稅稅率 分錄是,借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用?
fan20020116
2023 07/09 17:10
這樣做了之后還是去稅務(wù)更正所得稅報表嗎,然后去做退稅嗎?
鄒老師
2023 07/09 17:11
你好,是的,是這樣的
fan20020116
2023 07/09 17:13
但是稅務(wù)沒有讓我們?nèi)ジ枚悎蟊砟兀荒馨蜒a交印花稅費用做當(dāng)年嗎?
鄒老師
2023 07/09 17:14
你好,不可以,因為所屬期是不對的。 稅務(wù)沒有讓你們?nèi)ジ枚悎蟊?,是現(xiàn)在可能還沒有發(fā)現(xiàn),并不代表將來也不需要的
fan20020116
2023 07/09 17:15
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 07/09 17:16
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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