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結(jié)轉(zhuǎn)福利費,做的分錄是借應付職工薪酬貸應付職工薪酬,什么情況下做這個分錄呢?為什么這么做

可樂大贏家| 提問時間:2023 07/11 09:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個不對呀 明細科目有變化嗎
2023 07/11 09:16
可樂大贏家
2023 07/11 09:17
應該怎么做呢老師?
樸老師
2023 07/11 09:24
借本年利潤 貸費用科目福利費 這樣
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