問題已解決

以前年度的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 抵扣進(jìn)項稅了 現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出 怎么做賬

m14183588| 提問時間:2023 09/21 09:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 貸:利潤分配-未分配利潤
2023 09/21 10:03
m14183588
2023 09/21 10:04
借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的意思嗎老師
m14183588
2023 09/21 10:06
不應(yīng)該是貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎老師
家權(quán)老師
2023 09/21 10:14
嗯嗯,眼花了。抱歉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
m14183588
2023 09/21 10:15
需要什么附件嗎
家權(quán)老師
2023 09/21 10:23
自己寫個說明就是了
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