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(5) 某行政單位用同級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算撥款支付職工因公出差預(yù)借差旅費(fèi)3000 元,付以現(xiàn)金。結(jié)算報(bào)銷差旅費(fèi)3200元,補(bǔ)付現(xiàn)金200元。 (6)某事業(yè)單位用非財(cái)政非專項(xiàng)資金支付后勤管理某項(xiàng)目咨詢費(fèi)用24 000元,款項(xiàng)用銀行存款結(jié)算。 (7)年終,結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”賬戶借方余額300 000元、“單位管理費(fèi)用”賬戶借方余額120 000元;結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算會(huì)計(jì)核算的“事業(yè)支出”賬戶借方余額310 000元(其中:財(cái)政撥款支出200 000元、非財(cái)政專項(xiàng)資金支出70 000元、其他資金支出40 000元)。

89459014| 提問時(shí)間:2023 10/08 08:12
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樸老師
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職稱:會(huì)計(jì)師
(6)某事業(yè)單位用非財(cái)政非專項(xiàng)資金支付后勤管理某項(xiàng)目咨詢費(fèi)用24 000元,款項(xiàng)用銀行存款結(jié)算。 借:后勤管理費(fèi)用 24000 貸:銀行存款 24000 (7)年終,結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算的“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”賬戶借方余額300 000元、“單位管理費(fèi)用”賬戶借方余額120 000元;結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算會(huì)計(jì)核算的“事業(yè)支出”賬戶借方余額310 000元(其中:財(cái)政撥款支出200 000元、非財(cái)政專項(xiàng)資金支出70 000元、其他資金支出40 000元)。 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 30000 單位管理費(fèi)用 120 00 貸:事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出——業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 28167.67 ——財(cái)政撥款支出——單位管理費(fèi)用 9435.18 ——非財(cái)政專項(xiàng)資金支出——業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 1832.33 ——非財(cái)政專項(xiàng)資金支出——單位管理費(fèi)用 564.82 ——其他資金支出——業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 1832.33 ——其他資金支出——單位管理費(fèi)用 564.82
2023 10/08 08:13
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