問題已解決

老師你好,盤虧的這個賬務(wù)處理,因?yàn)楣芾聿簧圃斐傻谋P虧,這個分錄,如果是這個應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅是13的話,再處理財(cái)產(chǎn)損益130。那么到審批以后,轉(zhuǎn)銷這個待處理財(cái)產(chǎn)損益的時(shí)候,這個待處理財(cái)產(chǎn)損益還是130嗎?那個增值稅體現(xiàn)在哪里?

m495618766| 提問時(shí)間:2023 11/11 13:39
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
是的還是結(jié)轉(zhuǎn)130.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅科目
2023 11/11 13:41
m495618766
2023 11/11 13:54
右邊待處理財(cái)產(chǎn)損益填130嗎,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用中嗎
小寶老師
2023 11/11 14:34
項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅科目
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