問題已解決

老師,我們往年的應(yīng)付賬款錄入有錯誤,需要通過以前年度損益調(diào)整客戶調(diào)整,那么正常應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,是嗎?但是我們應(yīng)付賬款已經(jīng)平了,那么我現(xiàn)在該借什么科目呢?

1985| 提問時間:2023 11/17 09:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好,你現(xiàn)在的應(yīng)付賬款余額是零是錯誤的,那正確的應(yīng)該是多少?
2023 11/17 09:16
1985
2023 11/17 10:26
0是正確的,交易是真實的,發(fā)票進來,款公戶付出去了,平掉了。但是因為涉及上游公司查賬,SW局要求轉(zhuǎn)出這筆。
郭老師
2023 11/17 10:28
你這個是普通發(fā)票的嗎?如果是的話,你再做一個建以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款,要不你的應(yīng)付賬款有余額啊,實際這個錢也收不回來了是吧,你給稅務(wù)局看的話,你只看你調(diào)整的那個賬務(wù)處理。
1985
2023 11/17 10:31
是收到的普票,款已經(jīng)付出!現(xiàn)在這筆費用要轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 11/17 10:32
你好,實際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,不是嗎?
1985
2023 11/17 10:34
是的,不知道分錄怎么做
郭老師
2023 11/17 10:36
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款或者借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款、營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅。
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