問題已解決

老師,我們繳納2023.7.01-2024.6.30的物業(yè)費和稅費。對方發(fā)票開一起了。請問我們怎么賬務(wù)處理?

益達| 提問時間:2023 11/24 11:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你這個稅費是什么稅
2023 11/24 11:55
益達
2023 11/24 11:57
打錯了,水費
宋生老師
2023 11/24 13:09
你好!這個你可以將11月之前的計入管理費用=物業(yè)費/水費 預(yù)付賬款 貸銀行存款
益達
2023 11/24 14:13
那24年的按月做 借:管理費用-物業(yè)費/水電費 貸:預(yù)付賬款 嗎? 不用計入待攤費用每月攤銷嗎? 主要發(fā)票吧23年后半年和24年前半年的開一起了。
宋生老師
2023 11/24 14:14
你好!不用再待攤了。這個預(yù)付就是相當(dāng)于待攤了
益達
2023 11/24 14:19
老師,我24年6.30日 可以一筆分錄 做 借:管理費用-物業(yè)費 管理費用-水費 貸:預(yù)付賬款 是這個意思吧?
宋生老師
2023 11/24 14:20
你好!可以是可以,只是不太規(guī)范
益達
2023 11/24 14:21
那規(guī)范是按月這樣做嗎?
宋生老師
2023 11/24 14:21
你好!是的,就是這樣了
益達
2023 11/24 14:22
老師辛苦,謝謝
宋生老師
2023 11/24 14:23
你好!不用客氣的了
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