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您好,請問怎么把 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交工會經(jīng)費2676.61貸:銀行存款276.61 改為 計提時借:管理費用——工會籌備金 貸:應(yīng)付職工薪酬 繳納時借:應(yīng)付職工薪酬——工會 貸:銀行存款

3221| 提问时间:2023 11/30 09:26
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
您好,您這個是什么情況?
2023 11/30 09:26
3221
2023 11/30 09:47
繳納工會經(jīng)費時應(yīng)記為 借:應(yīng)付職工薪酬2676.61,記錯成了借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交工會經(jīng)費2676.61,該筆分錄未計提
東老師
2023 11/30 09:50
借管理費用工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬
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