问题已解决

我們公司之前的會(huì)計(jì),去年有一筆開票收入沒做賬,然后匯繳的時(shí)候也沒申報(bào)。我這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,然后做了一筆分錄,做在以前年度損益調(diào)整,那我2022年匯繳的申報(bào)表要更正的哇

84784976| 提问时间:2023 11/30 10:01
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,修改匯算清繳。
2023 11/30 10:02
84784976
2023 11/30 10:04
那匯繳的財(cái)務(wù)報(bào)表要更正嗎?老師
郭老師
2023 11/30 10:05
你好,財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改的,只修改匯算清繳。
84784976
2023 11/30 10:09
那匯繳和報(bào)表的數(shù)據(jù)就對(duì)不上了哇?老師
郭老師
2023 11/30 10:10
對(duì)的是的,就是不一樣,匯算清繳你在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫呀,你又不是在主表。
84784976
2023 11/30 10:12
還有這個(gè)表,那我現(xiàn)在直接在電子稅務(wù)局更正匯繳的表哇,老師
郭老師
2023 11/30 10:12
真的對(duì)的,是這么做的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~