問題已解決
我公司轉(zhuǎn)讓了一個度假村 收到款項 借:銀行存款 貸:預收賬款 我給對方開了發(fā)票后 借:預收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應交稅費-未交增值稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好度假村之前做了那個科目的
2023 12/07 19:32
84784996
2023 12/07 20:09
就是賣了一個無形資產(chǎn)?建筑物
郭老師
2023 12/07 20:11
你好,那你是做無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)之前是嗎?如果是的話,你做固定資產(chǎn)清理了
無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)分別銷售了多少錢?
84784996
2023 12/07 20:16
都一起賣的就一個數(shù)
84784996
2023 12/07 20:23
審計說:
借:資產(chǎn)處置利得(負數(shù))
預收賬款
累計攤銷
貸:無形資產(chǎn)
交易費用;這樣的話我的預收賬款借方不是重復了嗎?做了借預收賬款貸收入了呀 是不是做錯了
郭老師
2023 12/07 20:23
不要做你的那個了
你的固定資產(chǎn)還有余額來
84784996
2023 12/08 09:29
不做收入報增值稅的那個表咋報?開票金額交增值稅怎么處理
郭老師
2023 12/08 09:30
看購買時間如果是營改增之前的5%里面,附表一服務(wù)
如果是營改增之后的9%服務(wù)里面
閱讀 802