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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,加計抵減的分錄是直接這么做嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 需要增加應(yīng)交稅費(fèi)-加計抵減科目嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你說的這種也可以的。一般是這樣處理借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023 12/08 13:40
67110814
2023 12/08 13:47
你這就是先計提對嗎?
易 老師
2023 12/08 13:51
學(xué)員您好,是的,對的
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