問題已解決

老師,勞務(wù)派遣公司,一般人的,怎么填增值稅附表三啊

m77396688| 提問時間:2023 12/09 17:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好同學 價稅合計計到第一列,然后在后邊把需要差額扣除的項目減去。
2023 12/09 17:36
m77396688
2023 12/09 17:36
第一列填了,差額扣除是什么意思啊,老師
立峰老師
2023 12/09 17:38
你是采用的簡易計稅是吧
m77396688
2023 12/09 17:40
對的老師,是的
立峰老師
2023 12/09 17:42
因為我們代發(fā)的工資,社保等是不用繳稅的,只就我們收取的管理費部分繳稅,所以用差額計稅方法,我們就可以不用繳納的部分通過附表三減掉。
m77396688
2023 12/09 17:48
老師,紅框里的是本期發(fā)生我填寫的,后面5不知道怎么填了
立峰老師
2023 12/09 17:53
你好,第3列不能全填。你不可能一點收入也沒有。
立峰老師
2023 12/09 17:53
然后,正確填寫以后,第5列,看本期需要扣除的是多少,就扣多少。
m77396688
2023 12/09 17:56
第五列自動就出來了是嗎老師
立峰老師
2023 12/09 17:57
第五列需要手工填寫。一般你差額開票時,這個金額是有的。
m77396688
2023 12/09 18:09
開的就是6%的票,沒有差額開票
立峰老師
2023 12/09 18:12
那就虧了,只有稅率是5%的普票,才可以差額征稅。您們這樣稅負太高了。
m77396688
2023 12/09 18:23
專票可以差額征收嗎
立峰老師
2023 12/09 18:24
專票不可以差額征稅。
m77396688
2023 12/09 19:06
好的,謝謝老師
立峰老師
2023 12/09 20:57
好的,客氣了,祝工作順利!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~