問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模納稅人月銷售額低于10萬(wàn),免交增值稅,做賬時(shí)要不要計(jì)提 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/11 14:29
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,免交增值稅不要計(jì)提, 可以全額入收入即可。
2023 12/11 14:32
84785009
2023 12/11 14:37
那如果季度銷售額可能超30萬(wàn),是不是要計(jì)提呢
易 老師
2023 12/11 14:37
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的可能超30萬(wàn), 是要計(jì)提的
84785009
2023 12/11 14:44
我們公司是新創(chuàng)企業(yè),10月份銷售額3萬(wàn)多,我就沒(méi)有計(jì)應(yīng)交提增值稅,然后11月份收入20多萬(wàn),估計(jì)季度是要超過(guò)30萬(wàn)的銷售額,現(xiàn)在是不是要把10月和11月銷售額按1%計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
易 老師
2023 12/11 14:48
同學(xué)您好,如不清楚會(huì)不會(huì)超,計(jì)提較好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 到時(shí)如可免,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅- 貸:營(yíng)業(yè)外收入
84785009
2023 12/11 14:55
好的,謝謝老師,是按1%乘以銷售額計(jì)提吧
易 老師
2023 12/11 14:57
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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