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計算以下計算題如何計算?

hb18583839657| 提問時間:2023 12/26 14:43
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算 100*9000*13%=117000
2023 12/26 14:45
暖暖老師
2023 12/26 14:45
業(yè)務(wù)2銷項稅額的計算 100*9000*13%=117000
暖暖老師
2023 12/26 14:46
業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算是 20*9000*13%=23400
暖暖老師
2023 12/26 14:46
業(yè)務(wù)5銷項稅額的計算是 10*9000*13%=11700
暖暖老師
2023 12/26 14:47
當(dāng)期銷項稅額的計算是 117000*2+23400+11700=269100
暖暖老師
2023 12/26 14:47
當(dāng)期可以抵扣進項合計是 272000+3000+260000=535000
暖暖老師
2023 12/26 14:48
當(dāng)期應(yīng)交增值稅計算是 269100-535000-81000=-346900
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