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去年應(yīng)收帳款未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,今年可以計(jì)提嗎?如果計(jì)提了準(zhǔn)備,一定要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?今年虧損,是不是不應(yīng)該再確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)了呢?

zl| 提問時(shí)間:01/04 23:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 去年應(yīng)收帳款未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,今年可以計(jì)提 如果計(jì)提了準(zhǔn)備,不是一定要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 但是今年虧損,不影響計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)
01/04 23:16
zl
01/04 23:23
那什么時(shí)候確認(rèn)什么時(shí)候不確認(rèn)呢?確認(rèn)或不確認(rèn)都行嗎?確認(rèn)金額還用以當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為限嗎?
bamboo老師
01/05 06:35
遞延所得稅是執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè),需要確認(rèn)的 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則單位一般不確認(rèn) 遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)應(yīng)以未來期間可能取得的應(yīng)納稅所得金額為限,
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