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老師,加計抵減的會計分錄要怎么做啊

84785015| 提問時間:01/05 14:13
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,借:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
01/05 14:15
84785015
01/05 14:50
我們加計抵減有3532.38,我再做一筆 借 未交增值稅 貸 營業(yè)外收入 老師這樣可以嗎
易 老師
01/05 14:57
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以
84785015
01/05 15:09
老師,我可以做點費用進去,貸 其他應(yīng)付款 嗎?這樣會有影響嗎
易 老師
01/05 15:15
同學(xué)您好,你好, 是不可以的,這個不涉及這些的
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