當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想咨詢一下年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理。年末應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅借方余額11508.01。明細(xì)科目如下:進(jìn)項(xiàng)稅額借方3446542.91,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方92310,銷項(xiàng)稅額貸方3527344.95,未交增值稅借方0.05。本期12月銷項(xiàng)稅額979432.59,進(jìn)項(xiàng)稅額860594.22,11月留抵49930.12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好同學(xué),稍等正在作答
CC橙老師
01/11 18:01
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3527344.95
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3446542.91
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 80802.04
84785032
01/11 18:21
第一個問題其他的不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?12月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅68908.25 貸:未交增值稅68908.25,最后轉(zhuǎn)出未交增值稅會有借方余額,這個怎么處理呢,如果把轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額再轉(zhuǎn)到未交增值稅,那和我13月應(yīng)該交的增值稅68908.25就又對不上,形成死循環(huán)了
CC橙老師
01/11 18:29
借方余額就是相當(dāng)于留抵了,有貸方余額再轉(zhuǎn)到未交增值稅,進(jìn)行繳稅
84785032
01/11 19:02
老師,我是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,這個如果轉(zhuǎn)了就要交稅了?。窟@個借方余額一直掉起嗎?這個報(bào)表和我的報(bào)稅的怕是合不上喲
CC橙老師
01/11 20:53
是的,借方余額不結(jié)轉(zhuǎn),貸方余額轉(zhuǎn)到未交增值稅
CC橙老師
01/11 20:54
你這個年末余額不是12月底的金額嗎
84785032
01/12 09:50
12月應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅借方余額11508.01,明細(xì): 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅80416.26,貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——未交增值稅68908.25,
貸方是我們抵扣上月留抵后要交的稅,
下月把貸方?jīng)_后,就剩借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅80416.26,這個是不是不管,等應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅這個二級科目有貸方余額了再轉(zhuǎn)出來交稅嗎?
CC橙老師
01/12 14:26
是的,是你理解的這樣
閱讀 512