當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估入賬,是不是在貨物已到,貨款已經(jīng)支付,但發(fā)票還沒收到的情況下使用的?如果貨款尚未支付,貨物已到,是不是可以直接計(jì)入應(yīng)付賬款科目,月底不需要暫估入賬了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
沒有收到發(fā)票的,但是已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的,都可以暫估
02/14 11:29
坤
02/14 11:32
貨款未付和貨款已付,暫估入賬時(shí),有什么區(qū)別么
小菲老師
02/14 11:34
同學(xué),你好
一個(gè)用銀行存款,一個(gè)用應(yīng)付賬款
坤
02/14 11:35
可以麻煩把這未付和已付的分錄寫給我看下么
小菲老師
02/14 11:36
同學(xué),你好
借:庫存商品
貸:銀行存款
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
坤
02/14 11:56
老師,麻煩看下,我這邊寫的會(huì)計(jì)分錄,哪一個(gè)是對的
坤
02/14 11:58
不好意思,沖回的分錄寫反了
小菲老師
02/14 11:59
同學(xué),你好
不對
借:原材料
貸:銀行存款
次月取得發(fā)票
借:原材料? ?負(fù)數(shù)
貸:銀行存款? ?負(fù)數(shù)
借:原材料? ?負(fù)數(shù)
貸:銀行存款? ?負(fù)數(shù)
坤
02/14 12:07
好的,辛苦老師,我這邊再縷縷
小菲老師
02/14 12:09
同學(xué),你好
嗯嗯,好的
閱讀 12431