問題已解決

老師,咨詢一下,上月發(fā)票沖紅后多繳的增值稅次月沖減分錄怎么寫呀

84785000| 提問時間:02/20 16:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是一般納稅人的嗎?
02/20 16:19
84785000
02/20 16:28
是的哦 老師啊
郭老師
02/20 16:30
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負數(shù), 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅肖項,這個錢退回來了嗎?
84785000
02/20 17:45
不退,次月抵扣
郭老師
02/20 17:47
你好,那就做上面的就可以的,不能退稅的就做上面的。
郭老師
02/20 17:47
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~