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速問速答當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項合計是
3900+1000*9%=3990
02/23 15:50
暖暖老師
02/23 15:51
當(dāng)月銷項稅額的計算
20000*(1+10%)*13%+12000*13%=4420
應(yīng)交增值稅4420-14000-3990=-13570
留底稅額
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