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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個月支付一筆員工保險,沒有收到發(fā)票。這個月收到增值稅發(fā)票后,想把增值稅發(fā)票做到今月進(jìn)行抵扣,該如何做分錄。
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速問速答你好,同學(xué)
借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
03/05 18:26
84785040
03/05 18:27
這不是上個月付款時候做的分錄嗎 我是想問怎么把這個增值稅發(fā)票單獨(dú)做到今月上
冉老師
03/05 18:28
上個月付款
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
這個月收到發(fā)票
借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸預(yù)付賬款
84785040
03/05 18:34
那如果我上個月付款的時候已經(jīng)做了
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
這個月如何單獨(dú)做應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的轉(zhuǎn)字憑證
冉老師
03/05 18:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
貸管理費(fèi)用
本月做這一筆
冉老師
03/05 18:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
貸管理費(fèi)用
本月做這一筆
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