問題已解決
以前年度應(yīng)收債權(quán)進行債務(wù)重組了,對應(yīng)的部分成本之前沒確認(債權(quán)和債務(wù)抵消后不給開發(fā)票了),現(xiàn)在還要記賬嗎?
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速問速答還是要做賬務(wù)處理的呀
2024 03/11 11:54
yany2013
2024 03/11 14:22
雙方都有應(yīng)收應(yīng)付抵消之后結(jié)算,對方公司不干了,不給開票了,這樣記成本稅務(wù)上能通過嗎?我們當(dāng)月也沒有其他收入成本,只有這一項主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?怕申報時候通不過。
王曉曉老師
2024 03/11 14:25
可以報,沒票會出現(xiàn)納稅調(diào)增
yany2013
2024 03/11 15:37
不想納稅調(diào)整的話可以直接按抵消后的金額入賬,差額倒擠入營業(yè)外支出嗎?
王曉曉老師
2024 03/11 15:45
按正規(guī)要求是不可以的
yany2013
2024 03/11 21:55
感謝老師解答
王曉曉老師
2024 03/11 21:58
不客氣的,工作順利
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