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老師,付款購買供應商的返利怎么做賬

84785028| 提問時間:03/12 10:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個有發(fā)票嗎
03/12 10:15
84785028
03/12 10:20
是內(nèi)賬,沒有發(fā)票,就是轉(zhuǎn)了27萬日立空調(diào)的返利,返利賬上有30萬,然后進貨的時候可以從返利上扣
84785028
03/12 10:22
她就這么寫,11
樸老師
03/12 10:26
同學你好 內(nèi)賬直接按返利后的金額來做
84785028
03/12 10:47
會計分錄要怎么寫
樸老師
03/12 10:53
借庫存商品 借進項 貸銀行存款
84785028
03/12 12:42
老師,付款27萬的時候沒有進貨呀
樸老師
03/12 12:47
同學你好 是預付賬款就借預付賬款貸銀行存款
84785028
03/12 14:06
那用返利抵的時候直接反方向做嗎?她這邊之前的賬,抵返利的時候分錄不知道什么意思
樸老師
03/12 14:06
同學你好 對的 直接反方向
84785028
03/12 14:12
老師,她之前都是這樣做,抵十萬元返利,借庫存商品10萬,貸,營業(yè)外收入返利10萬,咋辦呀
樸老師
03/12 14:16
內(nèi)賬的話這沒事 外賬盡量按返利后的金額開發(fā)票并且做賬
84785028
03/12 14:36
那她這個內(nèi)賬,返利也沒有從預付賬款那邊的金額對抵,買返利的時候用預付款,那抵返利的時候,怎么過度到她之前賬上的營業(yè)外收入返利這個科目上
樸老師
03/12 14:41
同學你好 這個內(nèi)賬計入營業(yè)外收入
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