問題已解決

我單位2/29開出轉(zhuǎn)賬支票一張,對方在3/1兌現(xiàn)。我單位賬務(wù)如何處理?做在2月還是3月?

69604695| 提問時間:03/13 16:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好你做二月的就可以了。 你二月做開出的憑證,3月做付款的憑證。
03/13 16:25
69604695
03/13 16:27
我們沒有票據(jù)科目
宋生老師
03/13 16:30
你好,如果是這樣子的話,你就三月份做吧。
69604695
03/13 21:27
老師,我們沒有票據(jù)科目,賬務(wù)要怎么處理
宋生老師
03/13 22:05
你好!就是3月的時候,直接做銀行存款支付
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~