問(wèn)題已解決

老師您好,我公司去年暫估了3萬(wàn)元成本,匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增,怎么應(yīng)該怎么做賬呀!

西瓜是甜的| 提問(wèn)時(shí)間:04/08 10:26
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
發(fā)票就是不開(kāi)了嗎還是就是開(kāi)的比較晚
04/08 10:31
西瓜是甜的
04/08 10:31
就是開(kāi)不回來(lái)了
西瓜是甜的
04/08 10:32
要把這部分成本給沖減掉
王小山老師
04/08 10:32
暫估的憑證是如何做的呢
西瓜是甜的
04/08 10:33
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付款-暫估
西瓜是甜的
04/08 10:35
我是直接在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,還是去修改一下之前的賬務(wù)處理更正之前的申報(bào)
王小山老師
04/08 10:38
直接在匯算清繳時(shí)調(diào)增補(bǔ)稅 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧 然后做一筆分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
西瓜是甜的
04/08 10:40
這筆分錄在12月份嗎?還要更正12的申報(bào)嗎?
王小山老師
04/08 10:47
這筆分錄是你匯算清繳后做的, 如果你想改去年12月份的賬,那匯算清繳就不用調(diào)增了,12月份做分錄可以直接把之前做的那筆憑證反向結(jié)轉(zhuǎn),這樣你匯算清繳不需要調(diào)整的
西瓜是甜的
04/08 11:35
如果做在今年的1月份就會(huì)影響1月份的資產(chǎn)負(fù)債表呀
王小山老師
04/08 11:40
你做在一月份,需要重新申報(bào)一下你的年報(bào),因?yàn)橛玫嚼麧?rùn)分配-未分配利潤(rùn)了
西瓜是甜的
04/08 11:42
我年報(bào)的數(shù)據(jù)來(lái)源是12月的報(bào)表呀,我要按照24.1月的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)年報(bào)嗎?
西瓜是甜的
04/08 11:42
我年報(bào)的數(shù)據(jù)來(lái)源是12月的報(bào)表呀,我要按照24.1月的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)年報(bào)嗎?
西瓜是甜的
04/08 11:43
這不太對(duì)吧!我1月本來(lái)就是有數(shù)據(jù)的
西瓜是甜的
04/08 11:43
這不太對(duì)吧!我1月本來(lái)就是有數(shù)據(jù)的
王小山老師
04/08 11:45
不是按你1月的數(shù)據(jù)申報(bào)年報(bào),是你用到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),會(huì)影響到你年報(bào)的期末數(shù)
西瓜是甜的
04/08 11:47
你的意思是說(shuō)我直接調(diào)表不調(diào)賬是嗎?把分錄做的12月底
王小山老師
04/08 11:51
如果你把分錄做在12月底,你在申報(bào)第四季度所得稅時(shí)就已經(jīng)把之前暫估的沖了,今年匯算清繳就不用調(diào)整暫估了,這樣更簡(jiǎn)單,如果你要把暫估在今年沖減,你需要再重新申報(bào)一下去年的年報(bào)
西瓜是甜的
04/08 11:53
好的,明白了,謝謝老師
西瓜是甜的
04/08 11:53
好的,明白了,謝謝老師
王小山老師
04/08 11:53
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