問題已解決
老師你好,麻煩幫我解答一下,現(xiàn)在的問題是往期增值稅納稅申報表的期末留底稅額跟賬上余額表應交稅費借方的金額不一致。已知的是余額表里面有20410631.66的退稅金額沒減掉,還有229412.95的差額,麻煩老師幫解惑
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速問速答您好!這個是你們賬務處理錯誤造成的,系統(tǒng)里面的留抵稅額應該是對的,所以要找出原因做差錯更正處理
04/08 15:43
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老師你好,麻煩幫我解答一下,現(xiàn)在的問題是往期增值稅納稅申報表的期末留底稅額跟賬上余額表應交稅費借方的金額不一致。已知的是余額表里面有20410631.66的退稅金額沒減掉,還有229412.95的差額,麻煩老師幫解惑
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