问题已解决
老師你好,麻煩幫我解答一下,現(xiàn)在的問題是往期增值稅納稅申報(bào)表的期末留底稅額跟賬上余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方的金額不一致。已知的是余額表里面有20410631.66的退稅金額沒減掉,還有229412.95的差額,麻煩老師幫解惑
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