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六稅兩費應(yīng)該退稅 但是兩年前系統(tǒng)沒給退 現(xiàn)在抵欠了怎么處理

m985472866| 提問時間:04/10 23:06
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
還是一樣的,之前年度退做借:所得稅費用紅字貸:應(yīng)交稅費 紅字就可以了 這樣跟你今年計提的對沖了就
04/10 23:10
m985472866
04/10 23:26
所得稅?這不是附加稅嗎老師
王曉曉老師
04/10 23:27
借:稅金及附加紅字貸:應(yīng)交稅費 紅字
m985472866
04/10 23:28
在今年做嗎老師 我還沒做計提今年
王曉曉老師
04/10 23:29
你是小企業(yè)會計準則還是會計準則
m985472866
04/10 23:29
小企業(yè)會計準則
王曉曉老師
04/10 23:30
那就直接按這個做到今年,沒問題的
m985472866
04/10 23:31
可是我今年還沒計提的話 我是直接不用計提還是說計提然后做到未分配利潤里
王曉曉老師
04/10 23:41
要要計提,這個不做到未分配利潤,小企業(yè)會計準則用未來適用法,做今年可以了
m985472866
04/11 00:16
可是今年都沒有計提 怎么紅沖呀 計提了再沖掉?
m985472866
04/11 00:16
可是今年都沒有計提 怎么紅沖呀 計提了再沖掉?
王曉曉老師
04/11 08:43
你今年實際是有發(fā)生的,你要計提
m985472866
04/11 08:46
計提三百 沖掉300嗎 還有2000的應(yīng)退未退 等抵減的時候再記嗎
王曉曉老師
04/11 09:01
是的,你讓賬上留個痕跡,之后看也清楚
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